HermesSQL

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. HermesSQL
  4. Opakowania
  5. System kaucyjny
  6. Konfiguracja Systemu kaucyjnego

Konfiguracja Systemu kaucyjnego

Wydrukuj dokument

W celu prowadzenia prawidłowej ewidencji obrotu kaucji, należy przeprowadzić konfigurację systemu.

 

  • Menu Kartoteki

W menu Kartoteki dodana została opcja Rodzaje kaucji opakowań objętych systemem kaucyjnym.

 

Fabrycznie do systemu dodane są trzy znane obecnie rodzaje kaucji:

  • Butelki PET (tworzywa sztuczne), jednorazowe,
  • Puszki metalowe,
  • Szklane butelki wielokrotnego użytku.

 

Przy rodzaju kaucji definiuje się kwotę kaucji za 1 opakowanie.

Pozycje fabryczne można dowolnie modyfikować, usuwać, jak również tworzyć swoje własne.

 

  • Artykuł

Na formularzu tworzenia nowego artykułu, po wskazaniu typu artykułu Pozycja księgowa, w rodzaju artykułu dodana została opcja Kaucja (bez rejestracji obrotu magazynowego).

Po wybraniu tej opcji, do artykułu można przypisać rodzaj kaucji, zdefiniowany w opcji Rodzaje kaucji opakowań objętych systemem kaucyjnym w menu Kartoteki.

 

Podczas rejestracji takiej pozycji księgowej niedostępna staje się zakładka dotycząca cen, co oznacza, że nie można ich z tego miejsca zdefiniować, jak również artykuł nie podlega rabatom i promocjom. Nie jest również możliwa zmiana stawki VAT. Podczas sprzedaży artykułu cena będzie pobierana z rodzaju kaucji.

 

 

  • Definicja dokumentu

W definicji dokumentów sprzedaży, na formularzu definicji rodzaju dokumentu dodano znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego, a po jego zaznaczeniu pojawia się możliwość zdefiniowania operacji w systemie kaucyjnym.

Dostępne są Sprzedaż (pobranie kaucji) oraz Wprowadzenie kaucji do obrotu.

 

 

Druga opcja, tj. Wprowadzenie kaucji do obrotu, przeznaczona jest dla producentów, którzy raportują operatorowi wprowadzone do obrotu opakowania.

 

  • Definicja dokumentu zakupu

Do definicji dokumentów FZ, w ustawieniu Rodzaj dokumentu dodano znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego.

Zaznaczenie opcji skutkuje uaktywnieniem się listy z możliwością wskazania operacji w systemie kaucyjnym.

Na liście dostępne do wyboru są operacje:

  • Zakup u producenta – w przypadku zakupu opakowań lub produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym od producenta.

 

  • Wprowadzenie kaucji do obrotu zachodzi przy zakupie opakowań lub produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji w tym m.in.: import opakowań, import produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

 

  • Definicja dokumentu korekty zakupu

Znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego dostępny jest także w definicji dokumentu korekty zakupu KZ.

 

  • Definicja dokumentu korekty sprzedaży

Możliwość oznaczania rejestrów znacznikiem Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego dodano także do korekt sprzedaży KF.

  • Definicja kompletu

Dodano możliwość definiowania kompletów dla zaznaczonych artykułów, z opcji dostępnej pod przyciskiem F12 na liście artykułów.

 

Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden artykuł, program działa jak do tej pory i definiuje elementy kompletu dla bieżącej pozycji, na której ustawiony jest kursor.

 

Jeżeli zaznaczone zostaną artykuły, definicja kompletu będzie dotyczyła zaznaczonych artykułów.

 

Definicja kompletu zastępuje istniejącą definicję za pomocą opcji Wstaw z pozycji albo dodaje do istniejącej definicji pozycje zdefiniowane poprzez wybór Nadpisz/ dopisz.

 

Aby usunąć istniejące definicje kompletów dla zaznaczonych artykułów, przy pustej definicji kompletu należy wskazać opcję Wstaw z pozycji i wybrać przycisk OK.

 

UWAGA!!!

Rejestracja kompletu nie jest wymagana do obsługi kaucji. Pozycje księgowe zdefiniowane w systemie, mogą być dodawane ręcznie na dokument.

 

  • Magazyn

W menu Magazyn dodana została opcja Kaucje.

  • Automatyczne tworzenie dokumentu

Widoczne są tam pozycje automatycznie utworzone na dokumentach sprzedaży i korektach.

 

W standardowym dokumencie sprzedaży, dokument Kaucji będzie ocechowany operacją pobranie kaucji.

Faktury zakupu z wykazaną pozycją kaucji wystawione w rejestrze z operacją Zakup u producenta trafią do dokumentu Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.

Faktury zakupu z wykazaną pozycją kaucji wystawione w rejestrze z operacją Wprowadzenie kaucji do obrotu trafią do dokumentu Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.

Dokument KZ z pozycją kaucji wystawiony w rejestrze z operacją Zakup u producenta zostanie wykazany w dokumencie Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.

Analogicznie w przypadku operacji Wprowadzenia do obrotu.

 

  • Ręczne tworzenie dokumentu

Można również dodać dokument ręcznie. W tym miejscu należy zarejestrować zwrot kaucji przez klienta. Dokument utworzony ręcznie ma domyślnie kontrahenta pobranego z ostatniej znalezionej definicji dokumentu ze zdefiniowanym kontrahentem dla sprzedaży detalicznej, natomiast można go dowolnie zmienić.

 

 

Na formularzu pozycji dokumentu kaucyjnego należy wybrać:

  • Rodzaj kaucji

Po wskazaniu rodzaju będzie pobrana jednostkowa wartość kaucji z definicji.

 

  • Operację ze wskazaniem na:
    • Pobranie kaucji,
    • Zwrot kaucji,
    • Wprowadzenie do obrotu (producent),
    • Ręczna korekta kaucji pobranej,
    • Ręczna korekta kaucji wypłaconej,
    • Przekazanie opakowań operatorowi),
    • Zakup u producenta.

 

 

Zwrot kaucji jest domyślnie podpowiadany przez program.

  • ilość,
  • wartość kaucji.

 

Wartość kaucji wyliczy się po podaniu ilości, ale można ją zmienić ręcznie.

 

Korekta służy do ręcznego skorygowania ilości i wartości kaucji. Możliwe jest wprowadzanie wartości ujemnych.

 

Przekazanie opakowań operatorowi domyślnie nie oblicza wartości kaucji.

Dokument kaucyjny nie ma numeru, o ile nie powstał z dokumentu sprzedaży lub korekty. Posiada tylko datę i kontrahenta.

 

UWAGA!!!

Jeżeli nie dodana zostanie żadna pozycja, wraz z wyjściem z dokumentu usunięty zostanie jego nagłówek i nie pojawi się na liście dokumentów.

Wraz z usunięciem ostatniej pozycji istniejącego dokumentu, nagłówek również zostanie automatycznie usunięty, a formularz zamknięty.

 

Dodatkowo, na liście Kaucji na dokumentach, pod przyciskiem F8, dostępne są filtry.

Widok można ograniczyć do konkretnego okresu, kontrahenta oraz Rodzaju dokumentu, z podziałem na Fakturę sprzedaży, fakturę korygującą oraz dokument wystawiony ręcznie.

 

  • Informacja techniczna

Na potrzeby obsługi Systemu kaucyjnego dodano dwie nowe tabele NAGL_KAUC i POZ_KAUC. Tabela POZ_KAUC zawiera operacje na kaucjach, natomiast tabela NAGL_KAUC spina operacje w ramach jednego dokumentu.

 

Tabele wypełniane są automatycznie przez triggery na tabelach:

  • POZ_DOK przy dodawaniu, update, usuwaniu oraz usuwaniu pozycji,
  • POWIAZ_KOR przy dodawaniu pozycji. Dzięki temu można odszukać pozycję korygowaną.

Podczas dodawania pozycji do tabeli POZ_KAUC zakładany jest rekord w NAGL_KAUC. Należy pamiętać, że usunięcie ostatniej pozycji dotyczącej danego dokumentu z tabeli POZ_KAUC powoduje automatyczne usunięcie rekordu z tabeli NAGL_KAUC.