HermesSQL

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. HermesSQL
  4. Opakowania zwrotne
  5. Dokumenty opakowań zwrotnych

Dokumenty opakowań zwrotnych

Wydrukuj dokument

Dokumenty opakowań zwrotnych (OP) można generować automatycznie z poziomu innych dokumentów lub wystawiać ręcznie. Dokumenty te są dostępne w menu Magazyn -> Opakowania zwrotne.
Dzięki ustawieniom w rejestrze dokumentu istnieje możliwość, rozdzielenia rejestrów na dokumenty odbiorców i dostawców opakowań. Na dokumentach OP istnieje możliwość jednoczesnego przyjęcia i wydania opakowania jedną pozycją dokumentu.
Dokumenty opakowań zwrotnych (OP), nie są widoczne w rozrachunkach. Mogą natomiast trafiać do Księgi Handlowej.

Dokument OP – formularz

Dodając nowy dokument opakowań zwrotnych pojawia się poniższy formularz.

⇒ patrz Pierwsze kroki -> Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu opakowań zwrotnych

Miejsce przeznaczenia
Możliwość wyboru oddziału kontrahenta. Podczas generowania dokumentu OP z pozycji dokumentów na OP przenosi się oddział z dokumentu źródłowego.

Nr faktury WZ/PZ / Data faktury WZ/PZ
Numer  i data dokumentu źródłowego, do którego jest wygenerowany lub ręcznie utworzony dokument OP. Dokument OP możemy wygenerować do  faktury sprzedaży (F), wydania na zewnątrz (WZ), faktury zakupu (FZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ)

Termin zwrotu opakowania
Data zwrotu opakowania, wyliczana automatycznie na podstawie parametru ustawionego dla kontrahenta w kartotece.

Pozycje dokumentu sprzedaży

Wydano
Ilość opakowania jaką wydano dokumentem OP

Przyjęto
Ilość opakowania jaką przyjęto dokumentem OP

Przychód/Rozchód/Razem
Pole wyliczane na podstawie pól wydano/przyjęto.

Przegląd / poprawianie / usuwanie dokumentu opakowań zwrotnych

Aby poprawić lub tylko przejrzeć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw. Przy poprawianiu dokumentu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.
Aby usunąć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji  Usuń.

⇒ Patrz: Pierwsze kroki -> Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu

Automatyczne generowanie dokumentów OP

Dokumenty opakowań zwrotnych (OP) można wygenerować automatycznie z dokumentów: faktura sprzedaży (F), wydanie na zewnątrz (WZ), faktura zakupu (FZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ). Na formularzu  tych dokumentów, pod przyciskiem (F12), dostępna jest opcja Generuj/Edytuj dokument OP.

Po wybraniu opcji generowania pojawia się następujący formularz:

Na formularzu wybieramy rejestr, na którym ma być generowany dokument OP.

Na formularzu dostępne są dwie opcje:
Generuj saldo zerowe (przychód = rozchód)
Program wygeneruje dokument OP z zerowym saldem, na którym ilość wydana równa się ilości przyjętej. Dokument tego rodzaju jest wystawiany w sytuacji kiedy między dostawcą i odbiorcą obrót opakowaniami, odbywa się na zasadzie wymiany. Np. wstawiając jakąś ilość artykułu pakowanego w butelki, kontrahent dostarcza odpowiednią ilość opakowania na wymianę.
Opcja ta ułatwia i usprawnia obrót opakowaniami. Istnieje możliwość ewentualnej edycji dokumentu i dokonania poprawy, jeżeli zajdzie taka potrzeba

Generuj pusty dokument OP (bez pozycji)
Program wygeneruj dokument OP, bez pozycji, z wypełnionym nagłówkiem dokumentów, który możemy uzupełnić później

Opcja automatycznego generowania ta jest niedostępna wtedy, gdy:

  • magazyn dokumentu źródłowego jest różny od bieżącego,
  • dokument źródłowy został stworzony przez innego operatora i brak jest uprawnień do edycji cudzych dokumentów
  • gdy dokument źródłowy pochodzi z zamkniętego okresu.