Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie wyświetlanej ilości miejsc po przecinku w cenie, w przypadku ustawienia precyzji ceny do 4 miejsc po przecinku – na dokumencie precyzja była z 2 miejscami po przecinku. Obecnie w zależności od ustawienia w rejestrze czy dokument będzie drukowany na drukarce fiskalnej zostanie odpowiednio zaproponowana ilość miejsc w cenie. Dla Tak – ilość miejsc ograniczona zostanie do 2 (W drukarkach fiskalnych jest wymóg wysłania cen z dokładnością do 2 miejsc oraz sumaryczną wartości brutto. Drukarka na podstawie ilości i ceny wylicza wartość i porównuje do wysłanej wartości brutto. W przypadku różnicy wartości następuje anulowanie paragonów). Dla Nie – ilość miejsc ograniczona zostanie do ustawień globalnych.
Poprawiono usterkę polegającą na braku jednakowej kolejności dokumentów na widoku stanu rozrachunków wywoływanego z kartoteki kontrahenta po wybraniu sortowania po kolumnie termin płatności.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności cechy w nagłówku oferty OF, pomimo wskazania w konfiguracji cechy obiektu nagłówka dokumentu oraz przypisania odpowiedniego rejestru OF. Cecha dodatkowo miała skonfigurowaną definicję kolumny z dowolnej tabeli. Usterka polegała na braku kolumny dla cechy w tabeli DODKOL_NAG.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości przywrócenia dokumentów na rozrachunki z analizy Dokumenty nieprzeniesione na rozrachunki. Na liście dokumentów przywrócono przycisk F12 – Zestawienia i inne operacje i opcję Przenieś zaznaczone dokumenty do rozrachunków.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności zakładki P.U. pola użytkownika w zakładce Oddziały w kartotece kontrahenta.
Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnym dodawania sumy poz_sn jako pozycji, której nie ma w magazynie podczas wyrównania stanów magazynowych. Przykład: podczas spisywania dwóch partii np. 10 sztuk i 20 sztuk, po wyrównaniu stanów magazynowych na dokument przychodowy P trafiały 3 pozycje: 10 szt., 20 szt. oraz 30szt.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości podglądu wszystkich dokumentów przedpłat w płatnościach faktury zakupowej. W tym celu, w oknie przedpłat został dodany suwak góra – dół.
Poprawiono usterkę polegającą na wyliczaniu rabatów na minus w przypadku wystawienia faktury w cenach brutto do dokumentu WZ w cenach netto.
Usunięto komunikat błędu HM_NRFIRST, pojawiający się podczas próby dodania kartoteki Innego podmiotu.