Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę braku zmiany wartości na zapisanym dokumencie PD, podczas usunięcia jednego z paragonów na PD.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program usuwał cechy (kartoteka Artykuły) w nagłówku dokumentu, w przypadku zamiany symbolu artykułu w kartotece.
Usunięto komunikat błędu nr 1526, pojawiający się podczas importu form płatności z jednej bazy do drugiej.
Poprawiono usterkę występującą podczas generowania dokumentu magazynowego na dokumencie WD powstałym z przekształcenia ZS z rezerwacją towaru, w wyniku której wyświetlany był komunikat „Ilość rozchodu przekracza ilość rozchodu”.
Kadry i płace
Poprawiono formułę składnika 4000, w której błędnie naliczana była podstawa chorobowego w przypadku, gdy niezdolność do pracy występowała w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia w postaci umowy z wyższym wynagrodzeniem.
Elektroniczna wymiana danych
Poprawiono usterkę występującą w pliku eksportu EDI – format ECOD XML, polegającą na tym, że w polu „StreetAndNumber” w sekcji Buyer nie były uwzględniane pola „nr domu i lokalu”.
Poprawiono usterkę polegającą na braku ucinania treści pola fax (z kartoteki kontrahenta) w pliku eksportu EDI ECOD XML w sekcji Seller element: <FAX> </FAX>. Według specyfikacji pole to przyjmuje max. 35 znaków. Od tej wersji zbyt długie treści będą ucinane do 35 znaków.
Dodano nowe pole „Kod sprzedawcy” w kartotece kontrahenta w zakładce Adresy, który będzie występował w przypadku współpracy z siecią AUCHAN – eksport EDI ECOD – w segmencie <Seller> w linii <CodeByBuyer>. Jest to kod uzależniony od wybranego odbiorcy.
Poprawiono usterkę automatycznego przypisywania numeru ASN (Numer dostawcy dla dokumentów EDI WZ) do każdego utworzonego dokumentu WZ.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pól „Termin przydatności”, „Opis”, „Partia” w przypadku generowania dokumentu PZ z dokumentu SAD. Usterka występowała w starej wersji dokumentu SAD.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie podstawianym kontrahencie w przypadku dodawania faktur wewnętrznych do rejestru VAT spod F12 – „Dodaj zaznaczone dokumenty do rejestru VAT”. W rejestrze VAT, w polu kontrahent pojawiały się dane kontrahenta z faktury wewnętrznej zamiast dane kontrahenta z dokumentu FI. Dotyczyło to rodzaju dokumentu – Import usług z wył. Art.28b ustawy.
Zarządzanie produkcją
Usunięto komunikat błędu „Operartsur – obl_zapotrzeb”, pojawiający się na zleceniu produkcyjnym podczas wyboru „Dostosuj technologię pod zlecenie”.
Poprawiono usterkę nieczytelnego widoku podglądu kalkulacji produkcyjnych.