1. Strona główna
  2. Docs
  3. Moduł KSeF
  4. Instrukcja Administratora
  5. 7. Rozwiązywanie Problemów: Komunikaty i Błędy Walidacji

7. Rozwiązywanie Problemów: Komunikaty i Błędy Walidacji

Wydrukuj dokument

Niniejsza sekcja stanowi praktyczny przewodnik diagnostyczny, który ma na celu pomóc administratorom w szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu najczęstszych problemów napotykanych podczas pracy z modułem KSeF.

 

1.1 Błędy Operacyjne KSeF

Błędy operacyjne wynikają najczęściej z próby wykonania akcji w niewłaściwej kolejności lub na dokumencie o nieodpowiednim statusie.

Komunikat Błędu Analiza Przyczyny Rekomendowane Działanie
Błąd wysyłki (brak pliku XML). Próba wysłania dokumentu, dla którego nie wygenerowano i nie zwalidowano pliku XML. Należy najpierw użyć opcji Generuj/ Waliduj XML, a następnie ponowić wysyłkę.
Próba generowania XML dla dokumentu niezaakceptowanego. Dokument nie został zaakceptowany do wysyłki (ma status W przygotowaniu). Należy zaakceptować dokument, a dopiero potem wygenerować dla niego plik XML.
Próba wysyłki dokumentu bez akceptacji i pliku XML. Próba wysyłki dokumentu, który nie został zaakceptowany i nie posiada wygenerowanego pliku XML. 1. Zaakceptować dokument.

2. Użyć opcji Generuj/ Waliduj XML. 3. Ponownie wysłać dokument.

Próba podglądu XML przed jego wygenerowaniem. Operator próbuje wyświetlić podgląd pliku XML, który jeszcze nie istnieje. Należy najpierw użyć opcji Generuj/ Waliduj XML, a następnie otworzyć podgląd.
Brak możliwości podglądu UPO. Próba podglądu UPO dla dokumentu, dla którego nie zostało ono jeszcze pobrane (kolumna UPO ma wartość NIE). Należy najpierw pobrać UPO za pomocą opcji Pobierz UPO.
Brak możliwości pobrania UPO – dokument nie został wysłany. System blokuje próbę pobrania UPO, ponieważ dokument nie został jeszcze wysłany do KSeF. 1. Wysłać dokument.

2. Pobrać status.

3. Jeśli status jest poprawny, pobrać UPO.

Próba pobrania statusu przed wysyłką dokumentu. Operator próbuje sprawdzić status dokumentu, który jeszcze nie został wysłany. Należy najpierw wysłać dokument do KSeF, a dopiero potem pobierać jego status.
Próba podglądu konfiguracji przed wygenerowaniem XML. Operator próbuje podejrzeć schemat, na podstawie którego zostanie wygenerowany plik XML, zanim ten plik powstanie. Należy najpierw użyć opcji Generuj/ Waliduj XML.
Brak możliwości ponownego generowania pliku XML po wysyłce. Dokument został już wysłany do KSeF i zarejestrowany. System blokuje jego modyfikację. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy wystawić fakturę korygującą. Oryginalny dokument nie podlega edycji.
Próba wysyłki dokumentu już przyjętego w KSeF. Operator próbuje ponownie wysłać dokument, który ma już status Przyjęty w KSeF. Nie należy podejmować żadnych działań. Dokument jest już poprawnie przetworzony. W razie potrzeby należy wystawić korektę.
Próba generowania XML dla rejestru, który nie podlega KSeF. W definicji rejestru opcja Dokument ma trafiać do KSeF jest ustawiona na NIE. Jeśli dokumenty z tego rejestru mają być wysyłane, należy w definicji rejestru zmienić ustawienie parametru na TAK.
Dokument przetwarzany przez KSeF. Próba ponownej wysyłki dokumentu, który ma już status Przetwarzanie. Należy odczekać i sprawdzić status dokumentu za pomocą opcji Pobierz status, zamiast wysyłać go ponownie.
Błąd pobierania UPO – dokument niezaakceptowany. Próba pobrania UPO, gdy dokument w KSeF ma status Przetwarzanie i nie został jeszcze ostatecznie zaakceptowany. 1. Użyć opcji Pobierz status. 2. Jeśli status zmieni się na Przyjęty w KSeF, ponowić próbę pobrania UPO.

 

1.2 Błędy Walidacji XML

Błędy walidacji pojawiają się, gdy dane w systemie są niekompletne lub nieprawidłowe, co uniemożliwia wygenerowanie pliku XML zgodnego ze schematem Ministerstwa Finansów.

Komunikat Błędu Analiza Przyczyny Rekomendowane Działanie
Element NIP jest nieprawidłowy. Wartość ‘125830067’ jest nieprawidłowa… Numer NIP kontrahenta krajowego, w tym Miejsca przeznaczenia tj. Odbiorcy/ Oddziału, Odbiorcy końcowego wskazanego na dokumencie w Pozostałych danych, lub Firmy (Konfig. – Dane podatkowe firmy – pole NIP) ma nieprawidłową długość (np. 9 zamiast 10 cyfr). Schemat KSeF wymaga NIP-u składającego się dokładnie z 10 cyfr. 1. Użyć opcji Wycofaj akceptację dla dokumentu. 2. Poprawić numer NIP w kartotece kontrahenta lub w danych firmy. 3. Ponownie zaakceptować dokument i użyć Generuj/ Waliduj XML.
Element AdresL1 jest nieprawidłowy. Wartość ” jest nieprawidłowa… Pole adresu (AdresL1) jest puste. Zgodnie ze schematem KSeF, jest to pole obligatoryjne i musi zawierać co najmniej 1 znak. Najczęściej błąd wynika z braku adresu w kartotece kontrahenta. 1. Użyć opcji Wycofaj akceptację dla dokumentu. 2.Uzupełnić brakujące dane adresowe w kartotece kontrahenta. 3. Ponownie zaakceptować dokument i użyć Generuj/ Waliduj XML.

 

Staranna konfiguracja, dbałość o jakość danych podstawowych oraz zrozumienie procesów opisanych w niniejszym dokumencie są kluczem do bezproblemowej i zgodnej z przepisami obsługi e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur.