1. Strona główna
  2. Docs
  3. Moduł KSeF
  4. Instrukcja Administratora
  5. 6. Proces Obsługi Dokumentów i Cykl Życia w KSeF

6. Proces Obsługi Dokumentów i Cykl Życia w KSeF

Wydrukuj dokument

Cykl życia dokumentu w systemie KSeF to ustrukturyzowany proces, który rozpoczyna się od jego utworzenia w programie, a kończy na pomyślnym przyjęciu przez system Ministerstwa Finansów i nadaniu mu oficjalnego numeru. Każdy etap jest odzwierciedlony przez odpowiedni status, który informuje operatora o bieżącym stanie dokumentu.

 

1.1 Etapy i Statusy Dokumentów KSeF

Na listach dokumentów sprzedaży oraz w obszarze Eksport do KSeF kluczową rolę odgrywa kolumna Etap KSeF. Informuje ona o aktualnym etapie przetwarzania dokumentu i jest oznaczona dedykowaną kolorystyką dla łatwiejszej identyfikacji.

 

 

Status Kolor Znaczenie i Opis
Nie dotyczy Domyślny Status dla dokumentów, które zgodnie z definicją rejestru nie podlegają wysyłce do KSeF.
W przygotowaniu Domyślny Dokument został utworzony, ale nie został jeszcze zaakceptowany do wysyłki ani nie wygenerowano dla niego pliku XML.
Zaakceptowany Domyślny Dokument został zaakceptowany (automatycznie lub ręcznie), przeniesiony do obszaru Eksport do KSeF i zablokowany do edycji.
Wygenerowany XML Domyślny Plik XML został wygenerowany, ale nie przeszedł jeszcze procesu walidacji (np. z powodu braku połączenia z Internetem).
Walidacja poprawna Domyślny Wygenerowany plik XML został pomyślnie zwalidowany ze schematem i jest gotowy do wysyłki.
Walidacja niepoprawna Czerwony Walidacja pliku XML zakończyła się niepowodzeniem. Dokument zawiera błędy, które uniemożliwiają wysyłkę.
Przetwarzanie Domyślny Dokument został wysłany do KSeF i oczekuje na przetworzenie przez system Ministerstwa Finansów.
Przyjęty w KSeF Zielony Dokument został pomyślnie przetworzony, przyjęty przez KSeF i otrzymał techniczny status 200 oraz oficjalny numer KSeF.
Odrzucony Domyślny Dokument został wysłany, ale odrzucony przez KSeF z powodu błędów.

 

1.2 Operacyjny Przewodnik Krok po Kroku

Proces wysyłki faktury do KSeF odbywa się za pomocą opcji dostępnych pod przyciskiem KSeF – Narzędzia na listach dokumentów lub w obszarze Eksport do KSeF.

  1. Akceptacja Dokumentu. W zależności od konfiguracji rejestru, dokument jest akceptowany automatycznie po zapisaniu lub wymaga ręcznej akceptacji przez operatora. Akceptacja przenosi dokument do kolejki Eksport do KSeF i blokuje go przed dalszą edycją.
  2. Generowanie i Walidacja Pliku XML. Operator zaznacza zaakceptowany dokument (lub grupę dokumentów) i wybiera opcję Generuj/ Waliduj XML. System tworzy plik XML zgodny z przypisanym schematem i sprawdza jego poprawność. Pomyślna walidacja zmienia status dokumentu na Walidacja poprawna.
  3. Podgląd Danych (Podgląd XML i Podgląd PDF). Przed ostateczną wysyłką operator może zweryfikować poprawność danych, korzystając z dwóch narzędzi: Podgląd XML (pokazuje surową strukturę pliku) oraz Podgląd PDF (generuje wizualizację faktury na podstawie danych z pliku XML).
  4. Wysyłka do KSeF. Po upewnieniu się, że dane są poprawne, operator wybiera opcję Wyślij do KSeF. Dokumenty zostają wysłane do systemu Ministerstwa Finansów, a ich status w programie zmienia się na Przetwarzanie.
  5. Weryfikacja Statusu i Pobranie UPO. W Kolejnym kroku operator używa funkcji Pobierz status, aby sprawdzić wynik przetwarzania. Jeśli dokument został przyjęty, status zmieni się na Przyjęty w KSeF, a system przypisze mu unikalny Nr KSeF. Następnie można użyć opcji Pobierz UPO, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
  6. Finalizacja. Dokument ze statusem Przyjęty w KSeF (status 200) i pobranym UPO jest uznany za oficjalnie dostarczony do obrotu gospodarczego. Od tego momentu podgląd PDF w systemie zostanie wzbogacony o kod QR, który umożliwia pobranie faktury bezpośrednio z KSeF.

Mimo starannej konfiguracji mogą wystąpić problemy. Zostały one omówione w ostatniej, dedykowanej sekcji.